Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAOPAPAI NOEL DURANTE O PERIODO DE COMEMORACAO DO NATAL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.1,0000R$ 9.050,00R$ 9.050,00
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAOPRACA CORONEL ANTONIO PINTO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.1,0000R$ 45.460,00R$ 45.460,00
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAOCANTEIRO APOS A PRACA CORONEL ANTONIO PINTO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.1,0000R$ 6.400,00R$ 6.400,00
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAOPRACA NAGIB SALOMAO- CONFORME TERMO DE REFERENCIA.1,0000R$ 29.880,00R$ 29.880,00
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAOFACHADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO.CONFORME TERMO DE REFERENCIA1,0000R$ 19.260,00R$ 19.260,00
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAOESTACAO FERROVIARIA LEOPOLDINA- RODOVIARIA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA1,0000R$ 24.160,00R$ 24.160,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/01/2025 0000301/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 40.263,00
16/12/2024 0006040/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 46.973,50
19/12/2024 0006086/2024 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 46.973,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/01/2025 0006040/2024 0000594/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 1.944,70
28/01/2025 0006086/2024 0000605/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 1.944,70
30/01/2025 0000301/2025 0000907/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 38.249,85
25/02/2025 0000301/2025 0001523/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 2.013,15
17/12/2024 0006040/2024 0010754/2024 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 45.028,80
20/12/2024 0006086/2024 0010914/2024 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 45.028,80
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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