Atualizado em: 27/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
24/01/20250001630/20220000317/20240000212/20250000577/2025REF. DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE HIDROJATEAMENTO EM REDES DE AGUAS PLUVIAIS E REDES DE ESGOTO EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0003/2023 CONTRATO 0020/2023 E PROCESSO 0195/2024.M S SERRA SERVICOS LTDA ME16.784.818/0001-82R$ 319.437,89R$ 26.822,74R$ 25.481,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/01/20250001162/20230002516/20240000215/20250000580/2025REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0092/2023 PREGAO PRESENCIAL 0078/2023 E PROCESSO 1472/2024.L TEC AUTOMOTIVA LTDA44.371.757/0001-67R$ 285,29R$ 7.462,18R$ 7.462,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/01/20250001162/20230002515/20240000214/20250000579/2025REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0092/2023 PREGAO PRESENCIAL 0078/2023 E PROCESSO 1472/2024.L TEC AUTOMOTIVA LTDA44.371.757/0001-67R$ 321,42R$ 7.475,82R$ 7.475,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/01/20250000630/20240002800/20240000213/20250000578/2025REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0054/2024 PREGAO ELETRONICO 0030/2024 E PROCESSO 1485/2024.PH Barros Moraes Servicos LTDA47.092.810/0001-89R$ 21.546,59R$ 21.546,59R$ 21.546,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/01/20250000074/20250000124/20250000211/20250000581/2025PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2025.Ampla Energia e Servicos S/A33.050.071/0001-58R$ 2.000,00R$ 145,49R$ 143,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/01/20250000074/20250000123/20250000210/20250000582/2025PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2025.Ampla Energia e Servicos S/A33.050.071/0001-58R$ 1.498.000,00R$ 110.331,36R$ 109.007,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/01/20250000819/20230000122/20250000209/20250000499/2025REF. DESPESA COM SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0029/2022.JOSE TIAGO DO COUTO FARINHA***.164.797-**R$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 1.350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/01/20250001162/20230002514/20240000208/20250000489/2025REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0092/2023 PREGAO PRESENCIAL 0078/2023 E PROCESSO 1475/2024.L TEC AUTOMOTIVA LTDA44.371.757/0001-67R$ 237,22R$ 5.150,00R$ 5.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/01/20250001162/20230002533/20240000207/20250000488/2025REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0092/2023 PREGAO PRESENCIAL 0078/2023 E PROCESSO 1475/2024.L TEC AUTOMOTIVA LTDA44.371.757/0001-67 R$ 12.130,00R$ 12.130,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/01/20250000819/20230001112/20230000206/20250000498/2025REF. DESPESA COM SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0029/2022.JOSE TIAGO DO COUTO FARINHA***.164.797-**R$ 31.899,15R$ 5.299,83R$ 5.299,8330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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