| |
|
Detalhes
| 27/01/2025 | 0000113/2025 | 0000096/2025 | 0000217/2025 | REF. AOS DOS DESCONTOS PREVIDENCIARIOS FEITOS NA FOPAG DEZEMBRO/2024 JUROS E MULTAS E A RESPECTIVA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ANA CRISTINA GONCALVES FONSECA CEDIDO COM ONUS PARA O MUNICIPIO. | INSTITUTO DE PENSAO E APOSENTADORIA DO MUNICIPIO DE CORDEIRO | 04.289.397/0001-34 | R$ 25,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 27/01/2025 | 0000919/2024 | 0002535/2024 | 0000216/2025 | REF. A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DE COLETA DOMICILIAR. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0053/2024 CONTRATO 0245/2024 E PROCESSO 1479/2024. | COMPROMISSO AMBIENTAL | 06.084.836/0001-06 | R$ 87.086,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 24/01/2025 | 0001162/2023 | 0002516/2024 | 0000215/2025 | REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0092/2023 PREGAO PRESENCIAL 0078/2023 E PROCESSO 1472/2024. | L TEC AUTOMOTIVA LTDA | 44.371.757/0001-67 | R$ 7.462,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 24/01/2025 | 0001162/2023 | 0002515/2024 | 0000214/2025 | REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0092/2023 PREGAO PRESENCIAL 0078/2023 E PROCESSO 1472/2024. | L TEC AUTOMOTIVA LTDA | 44.371.757/0001-67 | R$ 7.475,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 24/01/2025 | 0000630/2024 | 0002800/2024 | 0000213/2025 | REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0054/2024 PREGAO ELETRONICO 0030/2024 E PROCESSO 1485/2024. | PH Barros Moraes Servicos LTDA | 47.092.810/0001-89 | R$ 21.546,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 24/01/2025 | 0001630/2022 | 0000317/2024 | 0000212/2025 | REF. DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE HIDROJATEAMENTO EM REDES DE AGUAS PLUVIAIS E REDES DE ESGOTO EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0003/2023 CONTRATO 0020/2023 E PROCESSO 0195/2024. | M S SERRA SERVICOS LTDA ME | 16.784.818/0001-82 | R$ 26.822,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 24/01/2025 | 0000074/2025 | 0000124/2025 | 0000211/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2025. | Ampla Energia e Servicos S/A | 33.050.071/0001-58 | R$ 145,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 24/01/2025 | 0000074/2025 | 0000123/2025 | 0000210/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2025. | Ampla Energia e Servicos S/A | 33.050.071/0001-58 | R$ 110.331,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0000819/2023 | 0000122/2025 | 0000209/2025 | REF. DESPESA COM SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0029/2022. | JOSE TIAGO DO COUTO FARINHA | ***.164.797-** | R$ 1.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 23/01/2025 | 0001162/2023 | 0002514/2024 | 0000208/2025 | REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0092/2023 PREGAO PRESENCIAL 0078/2023 E PROCESSO 1475/2024. | L TEC AUTOMOTIVA LTDA | 44.371.757/0001-67 | R$ 5.150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |