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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000201/2024 | 0000687/2024 | 0005502/2024 | REF. DESPESA ESTIMADA COM CONTAS DE AGUA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 42.310.775/0001-03 | R$ 116,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000201/2024 | 0000687/2024 | 0005501/2024 | REF. DESPESA ESTIMADA COM CONTAS DE AGUA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 42.310.775/0001-03 | R$ 122,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000201/2024 | 0000687/2024 | 0005500/2024 | REF. DESPESA ESTIMADA COM CONTAS DE AGUA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 42.310.775/0001-03 | R$ 115,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000201/2024 | 0000687/2024 | 0005499/2024 | REF. DESPESA ESTIMADA COM CONTAS DE AGUA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 42.310.775/0001-03 | R$ 117,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000103/2024 | 0002418/2024 | 0005498/2024 | REF. DESPESA COM SERVICO PARA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2180/2017. | Ampla Energia e Servicos S/A | 33.050.071/0001-58 | R$ 4.584,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000103/2024 | 0002155/2024 | 0005497/2024 | REF. DESPESA COM SERVICO PARA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2180/2017. | Ampla Energia e Servicos S/A | 33.050.071/0001-58 | R$ 7.188,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000305/2024 | 0002188/2024 | 0005496/2024 | REF. A DESPESA ESTIMADA COM DESCONTO DE FGTS REALIZADO NA FOPAG FEVEREIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 DA SERVIDORA CEDIDA CAMILA LOPES VALENTE FERNANDES. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/5320-33 | R$ 485,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000032/2024 | 0001807/2024 | 0005495/2024 | REF. A DESPESA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PASEP 1 DA RECEITA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | Ministerio da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 49.319,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000032/2024 | 0000544/2024 | 0005494/2024 | REF. A DESPESA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PASEP 1 DA RECEITA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | Ministerio da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 10.261,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000922/2022 | 0000134/2024 | 0005493/2024 | REF. A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0004/2023 PREGAO ELETRONICO 0106/2022 E PROCESSO 0072/2024. | VACA BRAVA COMERCIAL EIRELLI - ME | 27.228.913/0001-16 | R$ 3.218,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |